Histórico da Despesa - Empenho 139-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 139-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09460388000188 | GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 04/01/2024 | 4.139,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Valor Liquidado | 139-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09460388000188 | GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 19/01/2024 | 4.139,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Março | Valor Pago | 139-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09460388000188 | GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 13/03/2024 | 4.139,20 | Detalhar |





