Histórico da Despesa - Empenho 471-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 471-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 22/01/2024 | 140,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Valor Liquidado | 471-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 22/01/2024 | 140,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Fevereiro | Valor Pago | 471-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRI E SERVICOS S/A | 01/02/2024 | 140,57 | Detalhar |





