Histórico da Despesa - Empenho 796-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 796-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20297709000108 | TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 08/01/2024 | 31.306,23 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Fevereiro | Valor Liquidado | 796-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20297709000108 | TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 01/02/2024 | 31.306,23 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Fevereiro | Valor Pago | 796-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20297709000108 | TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 02/02/2024 | 31.306,23 | Detalhar |





