Histórico da Despesa - Empenho 709-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Janeiro | Empenhado | 709-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 31/01/2025 | 700,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Fevereiro | Valor Liquidado | 709-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13/02/2025 | 700,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Fevereiro | Valor Pago | 709-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17/02/2025 | 700,00 | Detalhar |





