Histórico da Despesa - Empenho 190-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA | Janeiro | Valor Liquidado | 190-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000162 | VALE TRANSPORTES | 03/01/2022 | 1.029,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA | Janeiro | Empenhado | 190-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000162 | VALE TRANSPORTES | 03/01/2022 | 1.029,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA | Janeiro | Valor Pago | 190-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000162 | VALE TRANSPORTES | 31/01/2022 | 1.029,20 | Detalhar |





