Histórico da Despesa - Empenho 1569-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 1569-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45195203000119 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | 05/01/2023 | 234,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fevereiro | Valor Liquidado | 1569-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45195203000119 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | 10/02/2023 | 234,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fevereiro | Valor Pago | 1569-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45195203000119 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | 24/02/2023 | 234,36 | Detalhar |





