Histórico da Despesa - Empenho 3309-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 3309-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51336832000114 | DROGARIA AMARAL LTDA | 13/01/2023 | 10.738,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Liquidado | 3309-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51336832000114 | DROGARIA AMARAL LTDA | 31/01/2023 | 10.738,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fevereiro | Valor Pago | 3309-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51336832000114 | DROGARIA AMARAL LTDA | 16/02/2023 | 10.738,80 | Detalhar |





