Histórico da Despesa - Empenho 3398-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 3398-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24623347000159 | RELLEK TEK COMERCIAL LTDA | 16/01/2023 | 1.715,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Liquidado | 3398-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24623347000159 | RELLEK TEK COMERCIAL LTDA | 23/01/2023 | 1.715,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fevereiro | Valor Pago | 3398-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24623347000159 | RELLEK TEK COMERCIAL LTDA | 17/02/2023 | 1.715,20 | Detalhar |





