Histórico da Despesa - Empenho 599-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 599-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24623347000159 | RELLEK TEK COMERCIAL LTDA | 03/01/2023 | 545,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Liquidado | 599-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24623347000159 | RELLEK TEK COMERCIAL LTDA | 06/01/2023 | 545,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Pago | 599-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24623347000159 | RELLEK TEK COMERCIAL LTDA | 30/01/2023 | 545,40 | Detalhar |





